山西省财政厅出台《指引》 推动省级行政事业单位内控合规提效
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山西经济日报
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日前,省财政厅印发《山西省省级行政事业单位内部控制指引(2026年版)》(以下简称《指引》),旨在推动省级行政事业单位构建与国家治理体系和治理能力现代化相适配的内部控制体系,充分发挥内部控制“促合规、保安全、防风险、提效能”的重要作用。
《指引》主要包括内部控制概述、风险评估、组织层面内部控制、业务层面内部控制、内部监督、内部控制评价、内部控制报告编制等核心板块,涵盖预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、建设项目、合同业务六大经济业务及其他业务活动。业务层面各模块均按照“业务概述—总体流程框架—具体流程—主要风险点和管控措施”的体例编写,并设置流程图编号,实现流程可视化、标准可操作、责任可追溯。
《指引》明确,单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负总责。各单位应结合自身实际,建立与之相适应的内部控制体系并组织落地执行,健全组织层面内部控制工作机制,梳理各类经济及相关业务活动流程,厘清业务关键环节,系统分析经济活动风险,识别风险点,科学确定风险应对策略,完善各项内部管理制度,督促工作人员严格执行,常态化开展内部控制评价与内部监督。